你好 是的可以這樣的?
老師,你好,請問已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在開紅字,可以發(fā)票的部分金額開紅字嗎
老師,請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對應的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
發(fā)票數(shù)量多開給客戶了,對方已經(jīng)抵扣,可以部分紅沖嗎?怎么申請紅字單?
已認證抵扣的進項發(fā)票,紅字沖紅發(fā)票開具時可以只沖紅部分退貨退款金額,不全部沖銷的嗎?
老師 已經(jīng)抵扣的紅字發(fā)票5萬元,可以部分紅沖開1萬元的發(fā)票嗎?
老師,請問工商流程已經(jīng)走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產(chǎn)評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發(fā)票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關(guān)專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?