你好;?出租交通工具“帶人”的,按交通運輸服務繳納增值稅,一般納稅人適用稅率為9%;出租交通工具“不帶人”的,按有形動產租賃服務繳納增值稅,一般納稅人適用稅率為13%。?
四、1.某運輸公司為增值稅般納稅人,2019年6月發生如下業務:(1)對外出售不再使用的5輛客車固定資產,銷售價格為5萬元。己知該車為2010年購入:(2)運輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運服務,取得不含稅收入20萬元:(3)提供小轎車租賃服務,共取得不含稅銷售額20萬元:(4)購進汽油取得增值稅專用發票上注明的價款為10萬元,進行車輛維修保養取得的增值稅專用發票上注明的價款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃氣大型客車用于旅客運輸,從銀行獲取1年期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運輸服務稅率為9%;提供有形動產租賃服務稅率為13%;除有形動產租賃外的其他應征增值稅的現代服務稅率為6%,該企業各項經營業務分別核算。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)企業當月的增值稅應納稅額為多少萬元?(2)關于該企業當月允許抵扣的進項稅額如何計算?(3)運輸旅客、裝卸搬運服務、銀行貸款服務和提供小轎車租賃服務分別屬于增值稅征稅范圍中的哪類?(4)出售客車應繳納增值稅如何計算?
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問別的!我不能回!業務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數字1.乙公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產的500件產品作為福利發放給公司員工(70名生產工人,30名管理人員)。該批產品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問別的!我不能回!業務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數字1.乙公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產的500件產品作為福利發放給公司員工(70名生產工人,30名管理人員)。該批產品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問別的!我不能回!業務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數字1.乙公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產的500件產品作為福利發放給公司員工(70名生產工人,30名管理人員)。該批產品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問別的!我不能回!業務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數字1.乙公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產的500件產品作為福利發放給公司員工(70名生產工人,30名管理人員)。該批產品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
曲老師 你好 !那所得稅有什么優惠嗎?
你好; 所得稅的話; 符合小微企業是那2.5%或者5%繳納所得稅的。? ?
曲老師 假如這個季度的利潤是50萬,公式是怎樣的啊?
你好;? ?所得稅 = 50萬*20%稅率*減按25%*減半50%??
沒看懂 老師
意思就是小微企業;? ?對年應納稅所得額不超過100萬元的小型微利企業,減按25%計入應納稅所得額,并按20%優惠稅率繳納企業所得稅? ;22年還有文件說可以減半繳納 ;? 兩個政策 合并來計算的??
老師 比如一年繳納企業所得稅是80萬那就是80*0.25*0.2*0.5 是這個意思嗎?
?你好;? 是的; 就這樣來考慮的? ? 實際就是80萬*2.5%? ?
謝謝老師 回答的太詳細了 一點就通 ,老師 那月的所得稅計算呢?就是百分之25吧,那個是一年的嗎還是月的也可以這樣計算?
你好; 按月計提所得稅哈;? 按季度申報后? ? 季度的次月繳納即可;? ? ? ; 計提月所得稅的時候; 也是按照2.5%來算哈; 假如你符合小微企業;年應納稅所得額低于100萬? ?
好的 謝謝老師 懂了 回答太詳細了 愛你么么噠
呵呵; 謝謝你的認可; 不客氣哈; 幫到你就好; 滿意請給予評價??