你好可以的 不設置預付的可以用應付
老師:請教一下出包方式下的質保金要怎么賬務處理?如:酒店量化工程合同價:292688元質保金5000元 已經付了3筆 支付定金: 借:預付賬款 111000 貸:銀行存款 111000 支付進度款: 借:在建工程 80000 貸:銀行存款 80000 支付進度款: 借:在建工程 50000 貸:銀行存款 50000
1.借:短期借款50000貸:銀行存款500002.借:固定資產100000貸:實收資本1000003.借:銀行存款20000貸:應收賬款200004.借:固定資產100000貸:銀行存款80000應付賬款200005.借:固定資產40000銀行存款60000貸:實收資本100000
用銀行存款,預付貨款80000?會計分錄是借:應付賬款:80000 貸:銀行存款80000嗎
(1)用銀行存款歸還期限6個月的借款80000元。設置會計分錄
(1)用銀行存款歸還期限6個月的借款80000元。設置會計分錄
老師,請教一下,2024年香港公司匯給境內個人的款,不做個稅申報可以嗎?因為收款的個人賬戶不是自己的不好做個稅申報
水產公司要加入水產協會,要填寫申請表。其中有項內容:主要產品及年生產能力,請問要怎么填寫
請問老師:我公司是電梯公司,現在小區業主集資買5臺電梯,電梯款36萬,安裝費140000,共計50萬,不用開發票,財務進未開票收入還是開一張發票臺頭寫個人再入賬?哪個好?
老師,我咨詢一個問題:我們是建筑公司,甲方欠我們工程款未還,收到抵房協議一份,(以房抵欠款),甲方也沒給我們開發票,也沒過戶,然后我們可以指定第三人和甲方直接簽訂買賣合同,但是是個人名義,我們公司應該怎么賬務處理,其實我們就是中間導一下,沖減應收賬款,但是具體怎么做呢
老師,請問工商年報的納稅總額應該按什么范圍和原則填列?謝謝!
老師,我們是賣方,買方收我們違約金10萬。對方需要提供什么我們才能稅前扣除啊?
老師小規模納稅人開倉庫租賃發票出去,稅率是5%嗎?
老師,政府征收企業土地,這個分錄怎么做呢
老師,請問水產公司的企業類別是什么?
公司成立一年多,本月開始做員工增員,發工資繳納社保,工會經費需要怎么繳納呢?可以少交點嗎
那我的余額表應付賬款期初有30000,我填余額表的應付賬款期末數的時候應該是110000嗎?
你好 應付借方余額 放到預付賬款里面去
不用管余額表的應付賬款嗎
你好 對的 不看這個的
那我應付賬款是30000就寫30000就對了是吧?
應付賬款借方余額 貸方余額分別多少
沒有變化
借應付帳款貸銀行 就這一個業務嗎 是的話應付賬款0 預付賬款增加8萬
是的,一個業務,但是應付賬款有期初數啊?不填嗎
期末余額借方的哪部已經放到了預付賬款 預付賬款余額根據應付帳款借方明細余額?預付賬款借方明細余額填寫
期初余額表應付賬款100000。發生如下業務1、用銀行存款提前還了應付賬款10000。2、預付貨款80000。會計分錄怎么寫,期末余額表應付賬款科目填多少?
都是一個企業的嗎 1借應付賬款貸銀行存款1萬 2借應付帳款8萬 貸銀行存款 應付賬款余額1萬
為什么應付賬款余額是1萬呢?不應該是9萬嗎
余額表里的預付賬款不填嗎
都是同一個企業 貸方余額100,000第一個借方余額10,000第二個借方余額80000 10,0000-80,000這個不就是10,000
100000-10000-80000等于10000,最后余額表應付賬款就是10000,對吧?
你好對的 是這么做的
好的。明白了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快