你好,假設企業土地賬面價值為5000萬元,累計攤銷1000萬元,政府補償款為8000萬元: 收到補償款: 借:銀行存款 8000萬元 貸:專項應付款 8000萬元 注銷土地賬面價值: 借:專項應付款 5000萬元 借:累計攤銷 1000萬元 貸:無形資產——土地使用權 6000萬元 處理超出部分: 借:專項應付款 3000萬元 貸:營業外收入等 3000萬元
有個公司取得了土地使用權,出讓金是132萬,但是有115萬是政府獎勵給企業的,這個會計分錄要怎么做呢
老師,支付土地款,并且收到政府性收據該怎么做會計分錄
老師,企業支付給政府土地延期補償款,記在建工程土地補償款,還是怎么呢,謝謝
老師你好 請問高企收到政府補貼幾十萬 做賬分錄怎么錄 這個屬于征稅收入嗎
老師,政府回購土地,企業應該怎么賬務處理呢?
貿易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產企業,促成了筆居間費項日,開居間費發票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發放現金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調整明細表?
老師,購買景德鎮貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務派遣給我單位開的發票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業務成本10借:管理費5,還是都進入主營業務成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網站
貸的專項應付款是給誰的呢,不太懂
你好,轉入營業外收入了。
可是最后借方還是有個專項應付款啊
就是差額的3000萬轉入到營業外收入的呀。
也同時征收了房子及設備了
你好,這個其實是一樣的,按照總額來轉入營業外收入就好。
24.5月份征收的,那么房產稅第二季度是不是就不用交了
你好,二季度還是需要交的。
5月份征收了,二季度還要交啊
你好,嚴格來說是需要的,只是2個月或者1個月而已