你好 這個是經(jīng)常支出的,而且金額比較大的,才作為主營業(yè)務(wù)成本 比如早餐,是天天要提供的,你作為成本 高管的電話費,一年就一次,就作為費用的
老師,公司是酒店行業(yè),主營住宿和餐飲。我想請問,客房的洗滌費、網(wǎng)絡(luò)費、水電費是計入主營業(yè)務(wù)成本?還是計入銷售費用里合適?還有一線員工工資計入哪里合適?
孫老師,麻煩問一下,酒店經(jīng)營過程中的日常費用計入哪個科目呢?是銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本呀?
住宿酒店,帶早餐 日常什么樣的費用計入主營業(yè)務(wù)成本,什么樣的費用計入銷售費用呢? 還是都放到一個科目就行呢?
老師,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司,接了個農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項目,培訓(xùn)場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費用,會議室可以免費使用,請問一下培訓(xùn)期間發(fā)生的餐費住宿費是直接計入管理費用會議費呢?還是說直接計入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
就是兩個科目都要設(shè),該是費用就是費用,該是成本就是成本,對么? 換洗費,員工工資,平臺傭金,這些應(yīng)該是費用還是成本呢?
是的,你的理解是正確的 你這個天天要提供的阿,要作為成本的