您好, 可以讓對(duì)方 重開的
增值稅專用發(fā)票,七月份開的,現(xiàn)在那張發(fā)票要作廢,九月份重新開,跨月了可以重新開嗎?
我上個(gè)月8號(hào)開給別人的發(fā)票抬頭開錯(cuò)了,現(xiàn)在9越紅沖重新開,但是紅沖的今天地址又填錯(cuò)了,又要作廢,可以作廢再開嗎
8月份開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在10月份了,可以作廢嗎?
老師,我公司采購(gòu)的時(shí)候,公司名稱和稅號(hào)報(bào)錯(cuò)了,對(duì)方給開的是普票,現(xiàn)在能要求對(duì)方把已開的發(fā)票作廢,重新?lián)Q公司名稱和稅號(hào)開具發(fā)票嗎?
我司5月份收到的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了要寵壞重開,那這份錯(cuò)的發(fā)票用不用退給對(duì)方?謝謝老師
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
會(huì)影響對(duì)方本月的納稅情況嗎
開紅字 再重新開沒(méi)有影響