同學(xué),免稅就是發(fā)票上的金額
老師,我們之前的稅率是3%,現(xiàn)在不是有優(yōu)惠嘛,變成了1%,但是之前簽的銷售合同是3%,所以現(xiàn)在開票只能開出1%,采購(gòu)方就不同意了,他就把中間的稅點(diǎn)差額扣下了,但是我們給它們開了合同全額發(fā)票。這該怎么辦?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師,我們19年是一般納稅人開發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不付款,喊把發(fā)票拿回來紅沖130萬(wàn),我們現(xiàn)在又是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局說他不付款是經(jīng)濟(jì)糾紛不能紅沖發(fā)票處理。但是他們確實(shí)不付這個(gè)款,因?yàn)闆]錢支付,再加上我們當(dāng)時(shí)開發(fā)票時(shí)候是一個(gè)籠統(tǒng)項(xiàng)目,要開也要分項(xiàng)目開。這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呀
老師,有個(gè)公司給我們開發(fā)票,是3月7號(hào)簽的,當(dāng)時(shí)簽合同稅率就是寫的免稅,這樣對(duì)嗎?不是政策從今年4月1號(hào)才開始有免稅政策嗎
老師,我們稅務(wù)代理當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候是3%的稅率,但是現(xiàn)在政策優(yōu)惠他們免稅,開的發(fā)票也是免稅,我們付款的時(shí)候就把稅款扣了出來,付的剩余的,這樣合理嗎?但是他們開票是含稅的,這樣我們的付款和發(fā)票就不一樣了
這個(gè)借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個(gè)損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬(wàn)塊所得稅,請(qǐng)問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們?cè)鲋刀愂敲舛惖模瑒e人給我們開自來水1%需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師高新企業(yè)申報(bào)步驟?與普通申報(bào)多哪些?
老師,籌建期平時(shí)入帳時(shí)沒有入開辦費(fèi),匯算時(shí)直接填到辦公費(fèi),那季報(bào)和年報(bào)要改嗎?
請(qǐng)問老師,我想報(bào)銷快遞費(fèi)用,順豐快遞費(fèi)用發(fā)票選錯(cuò)了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會(huì)計(jì)科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費(fèi)怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會(huì)計(jì)做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?