你好 可以這樣處理的?
專票在認(rèn)證勾選平臺假如“選擇發(fā)票不抵扣勾選“,這些發(fā)票就可以當(dāng)成普票,不用在申報時再轉(zhuǎn)出吧?
當(dāng)月增值稅發(fā)票可以留下月勾選認(rèn)證嗎?當(dāng)月勾選認(rèn)證的就必須當(dāng)月抵扣完?
年底未勾選抵扣進項票可以先入賬,第二年再認(rèn)證抵扣嗎?
老師,專用發(fā)票不抵扣,是不是在認(rèn)證勾選時選擇不抵扣勾選就可以了?
專用發(fā)票不勾選不認(rèn)證,可以當(dāng)普通發(fā)票用嗎?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
老師,通過應(yīng)收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當(dāng)年發(fā)放100萬,次年匯算清繳前發(fā)10萬,企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)增表怎么填 賬載金額110 實際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)。給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。學(xué)校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
已做認(rèn)證的不可抵扣專票做進項轉(zhuǎn)出后,月末還要轉(zhuǎn)到末交增值稅里里
已經(jīng)認(rèn)證不抵扣是什么意思?是不符合抵扣,還是放棄抵扣?
不符合抵扣條件
。期末轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把科目做平。
老師好,已認(rèn)證未抵扣時借:庫存物品,借:進項稅額,貸銀行存款,轉(zhuǎn)出時,借:庫存物品(進項稅額)貸進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎
你好 什么原因沒有抵扣的呢? ??
沒有銷項
六月發(fā)生一筆進項,做賬后發(fā)現(xiàn)不符合抵扣條件,做了轉(zhuǎn)出,借:庫存物品,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
我就想問下進項稅額轉(zhuǎn)出月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那原有的進項稅額不一直都在嗎
。是的,把這些科目都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里。
老師,那進項稅額的數(shù)不是還在嗎
你好? ?是結(jié)平了 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。