你好,同學。這個計入您的管理費用? 會議費 如果是銷售類的會議,放銷售費用
公司人員參加新材料博覽會,發生的費用計入哪個科目呢?這是參會的收費方式:參會代表注冊費1600元/人(含11、12、13日用餐、會議資料、入編會刊等費用);參觀展覽免費。
我是做內賬全盤。我公司有經常去展會,參展,在展會期間產生的展會用品,耗材、展會香煙、水、糖果盒子,參展人員餐費、住宿貴、產品的往返的運費。應該怎么計入相應費用呢?
老師,公司做展會服務的,參展人員的餐飲和住宿費用都是公司支付,這個費用很高,那餐飲和住宿可以做成本入賬嗎
老師,你好,公司到酒店租場地舉辦年中會,參會人員包含同集團內兄弟公司的員工,在會議期間產生的餐費應計入會議費,還是招待費? 公司產品參加展會,產品在展館內的搬運裝卸費用,是計入展覽費,還是運輸裝卸費?從展館方購入的空壓機(展會期間使用)能否計入展覽費,還是計入別的什么科目?
公司參加展會,展會上采購的水供來參展的人員喝,用了8千多,這樣的費用入哪個費用
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
只是展會上的費用怎么好做會議呢,沒有會議的資料
展銷會,是吧,那你放銷售費用處理