同學您好, (25)財務會計分錄, 借:財政撥款收入? 600 ? ? 事業收入? 450 ? ? 上級補助收入 100 ? ? 附屬單位上繳收入? 20 ? ? 經營收入? 28 ? ? 非同級財政撥款收入? 80 ? 貸:本期盈余? 1278 預算會計分錄, 借:財政撥款預算收入? 600 ? 貸:財政撥款結轉? 600 借:事業收入—專項收入? 200 ? ? 上級補助預算收入—專項收入? 6 ? ? 非同級財政撥款預算收入? 80 ? 貸:非財政撥款結轉? 286 借:事業收入—其他資金收入? 250? ?(450-200) ? ? 上級補助預算收入—其他資金收入? 94? ?(100-6) ? ? 附屬單位上繳預算收入? 20 ? 貸:其他結余? 364 借:經營預算收入? 28 ? 貸:經營結余? 28 (26)題在下條信息,請稍等 ? ??
某事業單位2019年12月方式如下業務:(不考慮增值稅)1、收到財政授權支付撥付的事業經費300萬元,辦公樓修繕項目資金200萬2、本月累計支付了辦公經費295萬元,辦公樓修繕項目支付了195萬元。3、開展專業業務取得事業收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項目4、用事業收入開展專業業務支出580萬元,某研究項目支出110萬元5、本月取得非獨立核算經營收入150萬元,支付了經營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈支付相關稅費20000元。7、獨立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預算外資金補助100萬元,其中30萬元用于某研究項目9、年末,請進行期末結轉。(財政資金結余期未退還財政,非財政專項資金期末結余自己留用,企業所得稅按20%計算繳納,職工福利基金按稅后20%計提)
非盈利組織會計題目4.事業單位期末清查盤點,盤盈現金0.2萬元,盤盈一臺固定資產,市場價格為6萬元,無法查明原因并報批準予以處置,盤盈B材料200元,經查為計量誤差所致。5.事業單位收到上級單位給與的非財政補助專項資金10萬元,非專項資金5萬元,所屬單位上繳的利潤5萬元,已存入銀行。并用銀行存款撥付所屬單位補助4萬元,按規定上繳上級單位7萬元。6.某事業單位7月1日從銀行借入110萬元2年期,年利率5%的借款用于彌補A項目資金。利息每年年計提支付。7.年末,技術開發乙專項項目完成,剩余50萬元,留給本單位自用;職工福利基金計提2萬元,并用其購買作為固定資產入賬的福利設備價值1萬元;計提并繳納單位所得稅。做政府預算會計年末結轉。8.年末,按營業收支差額的25%計提所得稅,做政府財務會計年末結轉。
年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉—本年收支結轉”、“非財政撥款結轉—本年收支結轉”和“其他結余”科目.3.要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉賬。一-事業預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務還本支出40萬(2)事業單位其他結余為貸方余額60萬。(3)經營結余貸方50萬,進行結轉。(4)從非財政撥款結余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結余分配為貸方余額800萬。
6.A事業單位2018年底形成業務活動費用總計10萬元,進行年末結轉,其中形成的10萬元,財政撥款形成的支出5萬元,非財政撥款形成的支出3萬元,非財政撥款非專項資金形成的支出2萬元。據此寫出其財務會計和預算會計分錄010
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
老師還有第27題,謝謝
(26)財務會計分錄, 借:本期盈余? 940.5 ? 貸:業務活動費用 650 ? ? ? 單位管理費用? 220 ? ? ? 上繳上級費用? 40 ? ? ? 經營費用? 18 ? ? ? 對附屬單位補助費用? 10 ? ? ? 所得稅費用? 2.5 預算會計分錄, 借:財政撥款結轉? 500 ? 貸:事業支出—財政撥款專項支出? 190 ? ? ? ? ? ? ? —財政撥款基本支出? 100 ? ? ? ? ? ? ? —財政撥款支出? 210 借:非財政撥款結轉? 185 ? 貸:事業支出—非財政撥款專項支出? 185? (5%2B180) 借:經營結余? 18 ? 貸:經營支出? 18 借:其他結余? 237.5 ? 貸:事業支出—非財政非專項資金? 140? (220-210%2B130) ? ? ? ? ? ? ? —其他資金支出? 45 (650-190-100-185-130) ? ? ? 上繳上級支出? 40 ? ? ? 對輔助單位補助支出? 10 ? ? ? 其他支出? 2.5 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
(27)財務會計分錄, 借:本期盈余 337.5? (1278-940.5) ? 貸:本年盈余分配? 337.5 借:本年盈余分配? 2 ? 貸:專用基金—職工福利基金? 2 預算會計分錄, 借:經營結余? 2 ? 貸:專用結余—職工福利基金? 2
)發放上月工資,上月工資表顯示應向職工發放基本工資30萬元,應為職工繳納基本養老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發放中包含職工個人應負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元。通過單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)(9)收到上級單位撥來的非財政補助專項B款項6萬元和基本支出款2萬元,款項已撥入單位銀行賬戶。 還有這兩個問題,老師
同學很抱歉,(25)題預算會計分錄中的“事業收入”科目不正確,應該改為“事業預算收入”, (25)預算會計分錄, 借:財政撥款預算收入? 600 ? 貸:財政撥款結轉? 600 借:事業預算收入—專項收入? 200 ? ? 上級補助預算收入—專項收入? 6 ? ? 非同級財政撥款預算收入? 80 ? 貸:非財政撥款結轉? 286 借:事業預算收入—其他資金收入? 250? ?(450-200) ? ? 上級補助預算收入—其他資金收入? 94? ?(100-6) ? ? 附屬單位上繳預算收入? 20 ? 貸:其他結余? 364 借:經營預算收入? 28 ? 貸:經營結余? 28
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老師,那個預算會計的事業預算收入的二級科目可以寫成非專項資金收入嗎?
為什么是其他資金收入呢?
題目說的是,“事業收入450萬元(含專項C項目收入200萬元)”,也就是說它只是說了其中一部分是專項收入,但剩下的部分它沒說是什么性質,所以我就用了“其他資金收入”這個字樣,但像您所說的,用“非專項資金收入”也是可以的
那27問的預算會計可以這樣寫嗎?
27題,如果要結合25題和26題,預算會計分錄,如果要完成全套結轉,也確實需要補充幾個分錄,我給您補充完整吧, (1)結轉財政撥款結轉, 借:財政撥款結轉? 100? ?(600-500) ? 貸:財政撥款結余? 100 (2)結轉非財政撥款結轉,其他結余,經營結余 借:非財政撥款結轉? ?101? (286-185) ? 貸:非財政撥款結余分配? 101 借:其他結余? 126.5? (364-237.5) ? 貸:非財政撥款結余分配? 126.5 借:經營結余? 10? (28-18) ? 貸:非財政撥款結余分配? 10 (3)提取專用基金, 財務會計分錄, 借:本年盈余分配? 2 ? 貸:專用基金—職工福利基金? 2 預算會計分錄, 借:非財政撥款結余分配? 2 ? 貸:專用結余—職工福利基金? 2 (4)結轉“非財政撥款結余分配”, 借:非財政撥款結余分配? 236? (101%2B126.5%2B10-2) ? 貸:非財政撥款結余? 236 做齊全套,確實您的分錄是正確的,但前提是需要把“經營結余”的余額結轉至“非財政撥款結余分配”