您好,是這樣計算的,800*(1-25%)=600,這樣的
某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為30O萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招詩費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
計算題某公司為居民企業,2019年實現利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業所得稅。該企業當年產品銷售收入6000萬元,業務招待費23萬元。假設該公司無其他納稅調整項目,該公司應納稅額為多少?
甲公司2019年度實現利潤總額為500萬元,無其他納稅調整事項,經稅務機關核實的2016年度虧損額為380萬元,該公司2019年度應繳納的企業所得稅稅額為多少萬元。(該公司適用25%企業所得稅率)
.甲公司2019年度實現利潤總額為500萬元,無其他納稅調整事項,經稅務機關核實的2016年度虧損額為380萬元,該公司2019年度應繳納的企業所得稅稅額為多少萬元。(該公司適用25%企業所得稅率)
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬