你好,是先紅沖錯誤的分錄,然后做一筆正確的分錄。 (紅沖,正確)分錄的附件:可以是之前錯誤憑證的復印件
我們6月入了一張普票,結果8月,對方把這張票紅沖了,重新開了一張 金額是一模一樣的,我家可以直接把這張8月的票替換到6月的票嘛?還是說,要先沖掉6月賬,再在8月做?
我8月份不小心開錯一張10萬的發票,把單價和數量弄反了,9月份發現錯誤,對方抵扣了,我要給他紅沖但是對方不搭理我。
老師我8月是小規模納稅人,有一張480的稅控盤維護費,當時做了管理費用,現在9月份我一般納稅人,我要把480抵扣了,請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復印過來,還是不需要票,直接做分錄去抵扣
老師我8月份有張發票做錯了,現在10月份我是不是直接做一個反方向分錄沖8月賬,然后再做條對的分錄,我的附近是不是把8月的發票再復印一張
供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區可以線上辦理嗎?
會計到到期末了需要計提什么東西,需要結轉什么東西?
個人卡付款,開專票,每次開票金額5000左右,請問這種情況怎么辦
為什么我發票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個月的公戶收入,自己轉到自己私人卡上了,一個1000一個400,法人備注的是工資,我那個月申報的工資數是2560,請問這個我要怎么做賬
老師,中標通知書發出后7個月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶進一筆1分錢,顯示財付通認證進賬,貸方應記什么科目
簡述審計風險模型,謝謝老師
整個工廠打包出售沒有走公賬,沒開發票該怎么辦
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?