學員你好,兩個處理,一個沖減固定資產,另外一個就是這部分轉營業外收入
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產,沒有發票也沒付款做的應付賬款,會計上已經做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調增了計提的累計折舊1萬,現在老板經營不下去了,把固定資產還給他朋友抵扣這個欠的應付賬款,我這個會計分錄怎么做啊?做固定資產清理,不就有1萬的營業外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經調增了一萬了
你好,我們公司拿到固定資產發票,入賬固定資產,貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個月說這個固定資產沒要,但是賬上已經開始折舊了,掛的也有往來賬,這個賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發票嗎?
老師,我們之前調撥的固定資產沒有入暫估,入的固定資產,已經在提固定資產了,現在才開過正式發票了,金額不一致,怎么做賬務處理呢
我現在情況是,購買的固定資產因為款已付票未到,一直掛的是應付借方,固定資產使用一年了一直沒入賬也沒折舊,應付借方金額也很大,我現在要怎么處理
公司之前購買的一件固定資產在折舊了幾個月后退還給了銷售方,現在這個固定資產怎么做賬務處理?款未付,發票已開
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
個人傾向沖減固定資產原值
老師可以說詳細一點嗎?這個固定資產原價是29000,付了14500元,現在欠款掛了14500元,我現在該怎么處理憑證?
借*固定資產-14500 貸*應付賬款-14500
這樣處理后,他的科目余額表的固定資產余額不是就跟固定資產清單不一致了?
清單的也得調整,固定資產卡片先調整