您好 計提單位部分 借:管理費費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-社保費 借:營業外支出 貸:銀行存款 單位承擔 個人應該承擔部分 不能企業所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調整的
老師您好,如果公司承擔全部的社保,那么在做繳納社保的分錄時個人承擔的部分怎么做會計分錄?
您好 老師 公司為部分員工承擔全部五險,怎么做會計分錄 謝謝
老師您好,員工社保個人部分已經繳納了,現在個人承擔部分補不扣過來,詳細的會計分錄,謝謝!
老師您好,我們公司管理部門一個員工的五險一金全部由公司承擔,個人不用承擔,這個我需要怎么做賬啊
老師,公司員工自己全部承擔社保分錄怎么做謝謝
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
還有是部分員工自己交五險,公司不承擔,又怎么做分錄呢
就是單位統一交 單位不承擔 從員工工資里面扣全額?
是的 老師 這個分錄怎么做 謝謝
支付的時候 借:其他應收款-代墊社保費 貸:銀行存款 發放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-代墊社保費 貸:銀行存款