您好,是對的,那個其他應收款也可以用其他應付款
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
計提工資時候,工資上的個人所得稅需要計提嗎 科目可以寫 計提時。 借 其他應收款~個人所得稅 待 應付職工薪酬~個人所得稅 銀行扣款 借 應付職工薪酬~個人所得群 貸 銀行存款 扣員工的時候 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~ 這樣可以嗎 還是就是寫 借 應交稅費~代扣個人所得稅!??
1.根據資料(1),下列各項中,甲公司結算上月職工薪酬的相關會計處理錯誤的是()。A、扣回為職工墊付的醫藥費:借:應付職工薪酬0.5貸:應收賬款0.5B、代扣職工個人應繳納的個人所得稅:借:應付職工薪酬2貸:應交稅費——應交個人所得稅2C、扣回為職工墊付的醫藥費:借:應付職工薪酬0.5貸:其他應收款0.5D、代扣職工個人應繳納的個人所得稅:借:其他應付款2貸:應交稅費——應交個人所得稅2
老師你好,計提個人所得稅分錄 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-代扣個人所得稅 借:其他應收款-代扣個人所得稅 貸:應交稅費-應交個人所得稅 請問這樣對嗎?
老師 企業做工資沒有通過應付職工薪酬計提 交個人所得稅時要怎么做分錄?借:其他應收款 貸:應交稅費-個人所得稅 交時 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心