你好,可以直接計入費用核算?
我們公司購買了幾臺設(shè)備,然后再外包組裝調(diào)試,形成一條生產(chǎn)線,那現(xiàn)在這幾個設(shè)備是單獨計入固定資產(chǎn)還是一整條生產(chǎn)線呢,如果是單獨,那外包組裝調(diào)試的人工費要怎么錄入呢?勞務(wù)的金額有點大
老師,您好,我們是集團(tuán)的下屬子公司,然后我們公司這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,這筆支出并不都是我們公司的,因為集團(tuán)用了2臺,所以要講2臺的費用支出分?jǐn)偨o集團(tuán),也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,公司單獨購買3的顯示器,金額是2000,還購買了一臺微波爐供員工熱飯菜,金額是1740,請問這兩個是做固定資產(chǎn)還是費用
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
這個可以入辦公費用嗎
你好,顯示器,可以計入辦公費 買了一臺微波爐供員工熱飯菜,這個不可以計入辦公費明細(xì)?
微波爐做什么費用呢
你好,買了一臺微波爐供員工熱飯菜,計入? 福利費? 明細(xì)核算?
做員工福利嗎
你好,是的,是這樣的