?你好; 你是一般納稅人還是小規模; 好判斷科目哈? ?
老師請問,公戶里扣了增值稅印花稅附加稅這些稅款 我應該怎么做會計分錄呢
老師請問 ,就是繳納增值稅印花稅附加稅這些稅款的會計分錄怎么做呢?需要先計提嗎
老師,計提和繳納增值稅會計分錄是什么?印花稅和附加稅需要計提嗎?
老生氣 請問預繳稅金(增值稅 附加稅 印花稅)分錄怎么寫 計提繳納都要做還是只需要做繳納的分錄 兩種情況都說一下@郭老師 @郭老師
小規模納稅人,扣增值稅附加稅,印花稅,會計分錄,需要先計提再扣稅嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
小規模納稅人
你好; 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 繳納:借??; 應交稅費-應交增值稅;應交稅費- 應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加貸銀行存款 ;? ? ? ? 計提附加稅:借稅金及附加貸? ?應交稅費- 應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加
要先計提對嗎
?你好; 是的;先計提;? ?做分錄的? ??
三個附加 增值稅 印花稅 可以全部做一個憑證嗎
你好;? 是的一起做分錄? ? ; 計提先做;? 后面在做繳納的 ; 因為計提和繳納不是同一個月做哦? ?
不能像工資一樣 計提發放做在同一個月里嗎
那我們第三季度繳納的稅款 我就要在9月計提 然后10月繳納的時候在做分錄 是這意思嗎
你好; 你是季報哦; 你正常是比如1季度 是? ?1-3月正常按月計提增值稅 ;? ? ? 計提附加稅的 ;? ? ?4月 申報了才做繳納分錄? ?
都是按月計提的嗎 比如1月發生了就在1月計提 2月發生了就在2月計提
?你好1. 你收入按月發生 ; 就按月做收入計提附加稅和增值稅的?
好的 理解了 感謝老師
?不客氣的;? 幫到你就好;? 滿意請給予評價??