第一步進入電子稅務局,選擇“一般退(抵)稅管理”。 2. 第二步進入界面后,點擊“退抵稅費申請(增值稅制度性留抵退稅)”。 3. 第三步填寫申請人名稱、聯系電話等帶紅“*”的信息 一般最多一周左右 但是年底了盡量不要留抵退稅哦
老師您好,公司收到稅務局電子退庫的錢,賬務處理應該怎么操作?
老師您好,公司收到稅務局電子退庫的錢,賬務處理應該怎么操作?
老師您好:請問小規模升為一般納稅人,去稅務大廳辦過了,要去電子稅務局上要怎么操作呢?
老師您好,根據2022年14號文件,稅務局讓我做增值稅留抵,我不太明白該怎么操作。在電子稅務局填表是填退什么時候的留抵稅額呢
請問老師,前段時間稅務局要求申請留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對公收到這個退款怎么做分錄呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
留抵退稅對公司會有什么影響呢
同學你好 年底了打不到稅負率你還退稅是有很大概率查你賬的
好的 謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝