借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個稅所得稅 銀行存款 其他應收款-借支
不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費用那個員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉我的錢我做到內賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現金 貸方什么科目呢 貸其他應收款也不對啊 因為外賬已經走過了貸其他應收款了
老師,請問一下,我們公司有一個員工把貨做壞了,老板扣他錢,后來他不上班了,是7月份工資,但是老板沒給他付工資,現在這個員工要工資,老板叫現金會計給他轉賬1500元,請問老師分錄怎么做?急急
老師 我單位員工借款8000元 我期初是掛賬了 現在老板叫我在工資里面扣 分錄怎么寫
老師, 我們有兩個新員工工會掛靠在老單位,今年掛靠了2個月,現在要我們補給老單位2個月的工會會費,一共1200元, 這個怎么做分錄
老師,想問下,我們單位在2020年一名員工借支了2萬元,當時支取的是工資,但是走的掛賬,現在人員早就離職了,但是這比錢一直掛賬,現在應該怎么處理呢
1:借: 銷售費用-工資 8000 貸:應付職工薪酬 -工資 8000 2:應付職工薪酬-工資 8000 貸:應交個稅90 其他應收款 7910 3:借:應交個稅 90 貸:銀行存款90 是這樣嗎
學員您好,是的,對的
那這名員工還掛賬90元?
借:應交個稅 90 貸:銀行存款90 這樣是平的
剛開始 在其他應收賬款這塊 這名員工借支8000元 那這個其他應收賬款這個科目余額現在是多少?
同學您好,其他應收款 7910 3:
不夠的以后還就可以了
那其他應收款 這個科目余額是多少
同學您好,89.7可以以后還的,憑證做對了
89.7? 怎么來的?
后面是不是7910.3那就是90看錯了不好意思