可以的,可以使用的。
老師我們一個(gè)公司 一般納稅人 8月份改了名字但是稅號(hào)沒變 9月份對(duì)方給我們開的專票我們能用嗎 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
你好,老師,我們年前8月份改的公司名字,當(dāng)時(shí)就走一樣原來名字的發(fā)票已經(jīng)開出來了,可是到現(xiàn)在才看到?jīng)]入賬,這樣現(xiàn)在入賬可以嗎
老師,我想問一下,有家公司注銷了,但是我們還欠他們發(fā)票,他們現(xiàn)在又有一個(gè)新公司,我們可以把之前欠的發(fā)票的開給他們,新公司嗎?就是名字改了一個(gè)字
請(qǐng)問一下老師,就是我們這個(gè)有一個(gè)公司,8月份改過公司名字,但是之前在7月份發(fā)生業(yè)務(wù)對(duì)方公司開了一張是原來公司名字的發(fā)票給我們,這發(fā)票還能使用嗎
老師,請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個(gè)人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對(duì)我們公司的私賬打過來的,也一直不要求開票,但是就這個(gè)月3月份。他用個(gè)人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來不要求開票,也一直私對(duì)私,這次這么操作,我該怎么做呢
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報(bào)增值稅?申報(bào)表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會(huì)顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報(bào)做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時(shí)需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊(cè)了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進(jìn)了多輛挖機(jī),因?yàn)槭菍F比咳胭~在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計(jì)提了80多萬折舊費(fèi)且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時(shí)業(yè)務(wù)都開的三個(gè)點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請(qǐng)問兩個(gè)公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個(gè)字可以嗎
二手車使用簡(jiǎn)易計(jì)稅怎樣申報(bào)增值稅?
那么這張發(fā)票可以放在10月份做賬嗎?是原來公司名字的,和現(xiàn)在公司名字完全不同哦???這樣子真的可以嗎
可以的,可以這么做。
那么9月份把公司名字改了,開票時(shí)對(duì)方公司給我們?cè)瓉砉久郑部梢杂脝幔?
變更半年以內(nèi)的可以的。
那么8月8日把公司名字改了,9月23日對(duì)方還是給來原來舊名字,這發(fā)票能用嗎
是的是的,可以的,可以使用的。