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老師您好,我公司處于籌建期,送我學員去其他單位學習,產(chǎn)生的交通費和餐費可以計入開辦費嗎?所取得的火車票是否可以進項稅抵扣?

2022-11-01 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 13:27

你好,可以做開辦費里面的可以抵扣。

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你好,可以做開辦費里面的可以抵扣。
2022-11-01
你好;? ? 簡易計稅; 對應(yīng)這個 房產(chǎn)的 出租? 和? 房產(chǎn)比如維修費這些都不可以抵扣的; 2.? ? ?不可以抵扣的? ? ?3. 中介費和物業(yè)費都不可以抵扣的
2023-06-06
1 ,是的,2 借管理費用 福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金等,籌建期話,?借管理費用-開辦費 福利費 2 ,還是這個一樣做借管理費用 開辦費 -房租、水電費、租賃費就可以,
2021-04-12
你好,購入資產(chǎn)次月和當月就開始攤銷,籌建期很長的,可能在籌建期期間就攤銷完畢了
2022-09-15
試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。對于您提到的問題,這里有幾個需要注意的點: 1.扣除的費用應(yīng)該是您向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個人的費用,而不是您直接支付給境外公司或人員的費用。也就是說,您需要提供旅游服務(wù)的購買方已經(jīng)支付了這些費用,并且您可以從銷售額中扣除這些費用。 2.關(guān)于境外繳納的增值稅是否可以抵扣進項稅的問題,一般來說,根據(jù)我國稅法規(guī)定,境外繳納的增值稅不能直接抵扣境內(nèi)企業(yè)的進項稅。但是,這并不意味著不能進行稅前扣除。根據(jù)您的描述,您提供旅游服務(wù)時向其他接團旅游企業(yè)支付的費用可以作為成本進行扣除,而境外企業(yè)可能已經(jīng)為您代繳了增值稅。在這種情況下,您可以將境外企業(yè)代繳的增值稅作為成本進行扣除,然后再按照差額計算增值稅。 3.關(guān)于差額征稅的問題,差額征稅是指對于某些特定業(yè)務(wù),在計算銷售額時可以扣除向其他單位或個人支付的費用后的余額作為銷售額。試點納稅人提供旅游服務(wù)時,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或個人的費用后的余額作為銷售額。因此,在這種情況下,您需要按照規(guī)定的稅率計算銷售額,并按照差額計算增值稅。
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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