關鍵是普票還是專票?
對方給我們開了專票10萬,開錯了,跨月了,需要作廢,這個我要怎么操作呀
老師,稅務局代開的發票,我們公司發票章蓋錯了。如何作廢呀?怎么操作。 我們是本月代開的,要本月作廢
老師您好,我們開出的增值稅專用發票要作廢應該怎么操作呢
老師好,我們10月開的票,11月要作廢,怎么操作呢
老師好,10月份發票,本月作廢,對方未抵扣,我們怎么紅沖,具體怎么操作呢
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
老師,是專票
對方抵扣了,就叫對方開紅字申請,你們憑申請單開負數
1.老師,對方具體怎么操作呢 2.如果對方沒作廢怎么操作呢
如果對方沒抵扣怎么作廢呢,我們可以自己申請嗎
沒抵扣你就要收回發票,自己申請呀
具體怎么操作,在信息表,選銷售方申請,然后開藍字發票就可以了嗎?
是的,很簡單的哈,看項目勾選
那我們怎么確定對方有沒有抵扣呢
這個,你得聯系對方呀,
那現在申報10月份發票,對方沒抵扣,我們紅沖了還要交紅沖發票的增值稅嗎
說了半天,到底對方抵扣沒呢?
沒抵扣,老師
沒抵扣要么他勾選抵扣,開紅字申請,要么退回,你自己開
那現在申報10月份發票,對方沒抵扣,我們紅沖了,申報增值稅還要交紅沖發票的稅款嗎
不知道你什么邏輯,紅沖了本月的就少交稅款了呀
我們上個月開的發票,對方沒抵扣,本月紅沖,現在報上個月增值稅
上個月你沒紅沖呀,正常報稅