安月確認(rèn)就行 情形2:取得租金收入 政策解析 企業(yè)提供固定資產(chǎn)、包裝物或者其他有形資產(chǎn)的使用權(quán)取得的租金收入,應(yīng)按交易合同或協(xié)議規(guī)定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。其中,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)收入與費(fèi)用配比原則,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入。 政策依據(jù) 1.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第六條 2.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十九條 3.《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕79號(hào))第一條
#提問#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個(gè)收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說我我現(xiàn)在是開120萬(wàn)的發(fā)票,收了120萬(wàn)的款,但是這部分收入是未來一年的收入,我是不是就每個(gè)月確認(rèn)10萬(wàn)的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬(wàn)的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
20年的合同已經(jīng)期滿也根據(jù)合同確認(rèn)收入收款了,但是合同里面的收入性質(zhì)全部約定的是物業(yè)費(fèi)8萬(wàn),我們已經(jīng)按物業(yè)費(fèi)確認(rèn)了收入,但實(shí)際業(yè)務(wù)是物業(yè)費(fèi)3萬(wàn),場(chǎng)地租金5萬(wàn)。請(qǐng)問一下現(xiàn)在要怎么修改?而且租賃我們公司的客戶公司已經(jīng)注銷了。
咨詢一下,公司租賃一塊場(chǎng)地給客戶,今年10月-明年10月,15萬(wàn) 款已全部收到并開票。問這個(gè)確認(rèn)收入,一定要按月確認(rèn)嗎,還是可以一次性確認(rèn)收入的,根據(jù)哪個(gè)依據(jù)哈
老師請(qǐng)問我們是給對(duì)方提供影視拍攝服務(wù)的公司,對(duì)方一次給我們付200萬(wàn),要我們10月把發(fā)票開出來,我們200萬(wàn)可以在這一年內(nèi)分期確認(rèn)收入嗎?一個(gè)季度確認(rèn)50萬(wàn),其余的可以掛在哪里?
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬(wàn)外銷開票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
這個(gè)公式覺得沒有多少成本,就一塊場(chǎng)地,想一次性確認(rèn)是否可以
可以的,可以這么做的,場(chǎng)地是你們單位自己的嘛,你自己的話,你一個(gè)月的折舊,這個(gè)就是成本。
自己的場(chǎng)地,公司覺得一個(gè)月幾千萬(wàn)收入,這點(diǎn)租賃收入無所謂的,不影響利潤(rùn)。就要一次性確認(rèn),意思這樣也可以是吧
可以的,可以這么做的。