學(xué)員你好,是的,7月1日之后改革的
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在印花稅改革了,改成買賣合同了,但是我們購(gòu)入和銷售的合同回來的不及時(shí),怎么計(jì)算印花稅
印花稅里面沒有購(gòu)銷合同了,可以申報(bào)在買賣合同里面嗎?
印花稅里有個(gè)買賣合同是不是就是購(gòu)銷合同
請(qǐng)問老師,季度申報(bào)的印花稅頁面變了嗎,應(yīng)稅憑證手填購(gòu)銷合同稅目原則買賣合同,以前應(yīng)稅憑證是購(gòu)銷合同
請(qǐng)問購(gòu)銷合同印花是不是沒有了,變成買賣合同了
老師,請(qǐng)問c&f出口的報(bào)關(guān)單,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺(tái)車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進(jìn)項(xiàng)稅2000,銷項(xiàng)稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計(jì)公司出來2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告,那我在稅務(wù)系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?謝謝
老師請(qǐng)問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購(gòu)入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
申報(bào)計(jì)稅有什么變化嗎?
申報(bào)計(jì)稅沒有什么變化的,只是改了名字
之前申報(bào)都是乘以0*7,現(xiàn)在還是這樣嗎?
0.7應(yīng)該是你們當(dāng)?shù)氐恼撸灰?dāng)?shù)卣邲]廢止就可以