你好,學員,題目不完整
資料:某企業(yè)20××年5月份對各有關(guān)賬戶發(fā)生額進行分析,得到如下資料主營業(yè)務收入(貸方)900000元,其他業(yè)務收入(貸方)65000元,主營業(yè)務成本(借方)370000元,其他業(yè)務成本(借方)3000元,管理費用(借方)84000元,營業(yè)稅金及附加(借方)5400元,財務費用(借方)9800,投資收益(貸方)8000元,營業(yè)外收入(貸方)25000元,銷售費用(借方)15000元,營業(yè)外支出(借方)31000元,要求:分布計算5月份的營業(yè)利潤,利潤總額,所得稅費和凈利潤(所得稅率25%)
資料:某企業(yè)20xx年5月份對各有關(guān)賬戶發(fā)生額進行分析,得到如下資料:主營業(yè)務收入(貸方)900000元其他業(yè)務收入(貸方)65000元主營業(yè)務成本(借方)370000元其他業(yè)務成本(借方)30000元管理費用(借方)84000元營業(yè)稅金及附加(借方)5400元財務費用(借方)9800元投資收益(貸方)8000元營業(yè)外收入(貸方)25000元銷售費用(借方)15000元營業(yè)外支出(借方)31000元要求:(1)分步計算5月份的營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用和凈利潤(所得稅稅率25%)
4、某企業(yè)2020年(10月份各損益類賬戶余額如下,計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤總額,編制分錄。主營業(yè)務收入950000元(貸方)主營業(yè)務成本550000元(借方)銷售費用40000元(借方)管理費用90000元(借方)稅金及附加6200元(借方)其他業(yè)務收入8500元(貸方)其他業(yè)務成本4500元(借方)營業(yè)外收入20000元(貸方)營業(yè)外支出15000元(借方)
5、某企業(yè)2016年11月份各損益類賬戶余額如下,計算本期營業(yè)利潤利潤總額并結(jié)轉(zhuǎn)本期損益主營業(yè)務收入3380000元(貨方)主營業(yè)務成本320000元(借方)銷售費用9000元(借方)管理費用8000元(借方)稅金及附加5200元(借方)其他業(yè)務收入3550元(貸方)其他業(yè)務成本4100元(借方)營業(yè)外收入1800元(貸方)營業(yè)外支出4100元(借方)
14、某企業(yè)2015年10月份各損益類賬戶余額如下,計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤總額,編制分錄主營業(yè)務收入980000元(貨方)主營業(yè)務成本520000元(借方)銷售費用20000元(借方)管理費用50000元(借方)營業(yè)稅金及附加8200元(借方)其他業(yè)務收入6600元(貨方)其他業(yè)務成本4200元(借方)營業(yè)外收入30000元(貨方)營業(yè)外支出10000元(借方)最后問一下,這個為什么不能像結(jié)轉(zhuǎn)本期損益那樣寫,貸就只有本年利潤呢,求告知
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報表時,填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?