您好 請問單位是一般納稅人嗎 是庫存商品還是原材料的專票
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發票(一張是代理服務費,一張是刻章的費用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現金,貸:實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現金。10月公司進賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現有數據的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,且款已付清,貨已收到過的了,現在發票開回(跟這個發票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
老師好,請問一下,我的公司是銷售煙酒的公司,20年10月份開業,有進貨和銷售煙酒,但是一直沒有做好健全的賬務,現在購買了管家婆進銷存軟件,想從3月份起正式建帳,想問一下,現在盤點好的庫存商品是應該直接錄入庫存情況的期初數據,還是應該把現庫存的商品錄入在購進商品中,才能生成出正確的利潤報表呢?
我們公司10月份才建賬,9月30號根據盤存的實際庫存數量和金額做了期初,但是現在收到了建賬前的采購專用發票,進項稅額我該怎么做賬務處理?
當月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發票,企業根據發票做賬。 現在10月份,假設上期結存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發出也是9月份的出庫,結存就是9月份的倉庫結存,但是這樣子肯定不對啊。 假設現在10月份的賬務就做到這一步了,10月賬務結存數是9月份倉庫的結存數,假設是100。10月份倉庫實際的購入是200,發出是50,結存是250。有老師告訴我該怎么調整得和10月倉庫結存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數據啊,請用數據告訴我
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
請問老師,如果新公司注冊完成進行稅務登記后,公司暫時沒有員工,前幾個月可以不報社保和個稅嗎?
老師下午好,想請教一個問題,就是公司是小規模,一個月開票額度只有5萬,我能一天分兩次開普票,開4萬嗎?會不會有稅務問題
以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款,當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款,到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬,現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平,可以怎么做呢?
研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出嗎,年底能不能享受加計扣除,有沒有比例上的要求?
老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
老師,那個換匯成本的區間范圍大概是多少
3000的電腦我還需要入固定資產嗎?
老師,我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
建筑勞務費怎么賦碼
一般納稅人,是庫存商品
借 庫存商品 借方紅字 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
那我的庫存商品余額跟實際就對不上了
您庫存商品入賬的時候有沒有包含進項稅額