同學你好,我看一下
某機械制造廠在材料采購業務核算中設置了“應付賬款”和“預付賬款”兩個賬戶,2x18年8月份“應付賬款”和“預付賬款”賬戶及其所屬明細賬戶得期初余額如下: - “應付賬款”賬戶貸方余額為125 000元,其中“應付賬款--A工廠”明細賬戶貸方余額為78 000元,“應付賬款--B工廠”明細賬戶貸方余額為47 000元; - “預付賬款”賬戶借方余額為65 000元,其中“預付賬款 --C工廠”明細賬戶借方余額為35 000元,“預付賬款--D工廠“明細賬戶借方余額為30 000元。 該企業8月份發生下列業務:(假設不考慮增值稅) 1)用銀行存款50 000元歸還所欠A工廠的貨款。 2)收到C工廠發來的材料48 000元,其中,材料價款46 000元,代墊外地運雜費2 000元,材料驗收入庫,款項上個月已經預付35 000元,差額部分暫未支付。 3)從B工廠購買材料價款10 000元,款項未付,材料尚未入庫。 4)通過銀行補付所欠C工廠的差額款。
四、業務題1.(2019年四川聯考)假設某企業為增值稅一般納稅人,2019年9月初部分賬戶余額如下。(單位:元)賬戶期初余額賬戶期初余額庫存現金8000短期借款150000銀行存款850000應付賬款70000原材料40000實收資本1150000固定資產300000本月發生經濟業務如下:(單位:元)①9月5日,從銀行提取現金3000元,以備發工資。②9月8日,用轉賬支票購入生產運輸用卡車一輛,計250000元③9月15日,友聯公司用價值300000元的材料向本公司投資,材料已驗收入庫。④9月20日,用銀行存款60000元歸還工商銀行的流動資金借款⑤9月22日,用銀行承兌匯票償還的前欠貨款100000元。⑥9月28日,以銀行匯票償還欠利華公司的購貨款20000元要求:根據上述資料,完成下列各題(1)針對9月8日的經濟業務,涉及的會計賬戶有A.固定資產B.庫存現金C.其他貨幣資金D.銀行存款(2)針對9月22日的經濟業務,涉及的會計科目為A.應付票據B.應收賬款C.其他應收款D.銀行存款(3)根據以上經
1.某工廠2014年3月31日“原材料”總分類賬戶借方余額130000元。其中A材料20000千克,每千克2.00元,共計40000元。B材料15000千克,每千克6.00元,共計90000元?!皯顿~款”總分類賬戶貸方余額25000元。其中藍天工廠12000元大成公司13000元2.該廠4月份發生以下部分經濟業務:(1)4月5日向大成公司購入A材料1000千克,每千克2.00元,材料已驗收入庫,貨款暫欠。(2)4月10日以銀行存款13000元償還欠大成公司貨款。(3)4月16日車間領用下列原材料,投入產品生產:A材料20000千克每千克2.00元計40000元B材料6000千克每千克6.00元計36000元合計76000元(4)4月25日向藍天工廠購入A材料10000千克,每千克2.00元;B材料5000千克,單價6.00元,共計貨款50000元,用銀行存款支付貨款30000元,其余暫欠。
2008年8月1日,某旅行社“應付賬款”賬戶的期初余額為30000元,8月發生如下借款、還款業務:(1)1日,購入經營用A產品,貨款42800元暫欠。(2)8日,歸還前欠供應單位部分貨款22000元(3)14日,前購入的A產品因規格不符,退回其中的20000元。(4)20日,歸還A產品的欠款22800元。(5)26日,購入經營用大巴車,價款465000元,其中300000元用銀行存款支付,剩余部分暫欠。要求:開設“應付賬款”T形賬戶,以右方記錄增加額,左方記錄減少額,將上述經濟業務登入該賬戶中,并計算該旅行社8月31日“應付賬款”賬戶的期末余額。目的:(1)掌握賬戶的基本結構(2)學會計算期末余額
20x8年8月1日,某旅行社“應付賬款”賬戶的期初余額為30000元,8月發生如下借款、還款業務:(1)1日,購入經營用A產品,貨款42800元暫欠。(2)8日,歸還前欠供應單位部分貨款22000元(3)14日,前購入的A產品因規格不符,退回其中的20000元。(4)20日,歸還A產品的欠款22800元。()26日,購入經營用大巴車,價款465000元,其中300000元用銀行存款支付,剩余部分暫欠。要求:開設“應付賬款”T形賬戶,以右方記錄增加額,左方記錄減少額,將上述經濟業務登入該賬戶中,并計算該旅行社8月31日“應付賬款”賬戶的期末余額。
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
同學你好 T型賬戶自己開一下,我把過程給你寫一下 期初=30000 本期借方(寫左邊)=22000+22800=44800 本期貸方(寫右邊)=42800+20000+165000=227800 期末貸方右邊=30000+227800-44800=213000