之前的發(fā)票需要紅沖的,紅沖里的收入,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
我們收了客戶半年租金,然后開了發(fā)票(一張發(fā)票)也全部確認(rèn)收入了,現(xiàn)在客戶要退租一個(gè)月,稅務(wù)和賬務(wù)改怎么處理啊?
老師 我們是一個(gè)商貿(mào)公司,之前客戶進(jìn)了一批貨,發(fā)票也開了,現(xiàn)在客戶貨賣不動(dòng),要退一部分回來,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票開了收入確認(rèn)了稅也交了
老師,你好,外貿(mào)公司購買了一批貨物,但是后面客戶取消了訂單,現(xiàn)在這一批貨物我們也沒有用,也不需要退貨給供應(yīng)商,應(yīng)該怎么處理掉呢?
老師。請(qǐng)教個(gè)事情。 我們公司去年發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)。客戶跟我們購買了一筆貨物。我們也代開了普票給客戶,現(xiàn)在客戶要退這筆貨其中一部分。那退貨這部分貨款的發(fā)票要怎么處理。
老師,你好!請(qǐng)問一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶。現(xiàn)在的問題是這個(gè)客戶公司已經(jīng)注銷了,他們也沒有叫我們開發(fā)票,這樣的情況,我們?cè)撊绾翁幚?/p>
請(qǐng)問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營,也沒注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
具體怎么弄呢
開的專票還是普通發(fā)票的,對(duì)方認(rèn)證了沒有?
是開的專票老師
如果對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們?cè)匍_紅字發(fā)票,再紅沖你的收入就可以了。
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
好的,謝謝郭老師,學(xué)堂里最喜歡您的回答
不用客氣工作順利