你好,可以的, 沒問題
老師,廣告公司為我公司制作噴繪,條幅,開具專票,沒有合同,我方需要交印花稅嗎?是不是簽了廣告合同才交印花稅?什么樣的廣告合同不交印花稅?
老師,我們稅種認定的技術合同,開發票開的是廣告服務~廣告制作,廣告服務~亮化工程,印花稅要申報這個廣告服務的收入嗎
老師好,合同簽的是廣告工程施工協議,開票內容是宣傳廣告制作費6%,是不是開錯了?
老師好!4S店與廣告公司簽訂的合同,發票開的是“宣傳費”,是否需要繳納印花稅?屬于哪個稅目?謝謝
老師你好,我公司是銷售工程材料的公司,跟一個項目簽了一份銷售合同,措施費里面有制作廣告牌,然后跟廣告公司簽了合同,合同包含材料,制作,現在材料公司給我開了一張廣告制作費的發票給我公司,我公司能給上游公司開廣告制作費的發票嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不是工程類啊
現在不懂是不是開錯發票,還是按建筑施工類來開
工程施工不能開6個點的
是開了設計服務了
你好,可以的, 沒問題