同學(xué)你好 這個(gè)不用發(fā)票 直接做差旅費(fèi)補(bǔ)助就可以了 可以稅前扣除
公司打算注銷,賬上無(wú)形資產(chǎn)沒有攤銷完畢,現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報(bào)廢處理。做賬應(yīng)該直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是全部計(jì)入攤銷費(fèi)用?填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表的時(shí)候,需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上的無(wú)形資產(chǎn)損失那你填寫嗎?應(yīng)該不用進(jìn)行納稅調(diào)整吧?
誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)津貼(沒有發(fā)票的形式)可以體現(xiàn)在差旅費(fèi)報(bào)銷單中嗎?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,油補(bǔ)的話,一般是以什么形式發(fā)放?我前兩天才來(lái)一家公司,他們是公司制度里面有關(guān)于出差相關(guān)的補(bǔ)助,像油補(bǔ)是按照每公里0.8元來(lái)算。像這種情況的話,外賬是可以沒有發(fā)票,直接讓員工填費(fèi)用報(bào)銷單,在出差一欄填油補(bǔ)0.8/公里嗎?
差旅補(bǔ)助津貼沒有發(fā)票以什么形式報(bào)銷呢?直接在工資表上體現(xiàn)出來(lái),申報(bào)的時(shí)候扣除這部分?還是在報(bào)銷單上體現(xiàn)出津貼這部分,沒有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個(gè)體工商戶開具1稅點(diǎn)專票,對(duì)方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊(cè)子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬(wàn)享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無(wú)錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)困難,有沒有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
報(bào)銷的時(shí)候在報(bào)銷單上做這筆費(fèi)用還是在工資表上體現(xiàn)呢
同學(xué)你好 在報(bào)銷單體現(xiàn) 這個(gè)不交個(gè)稅