同學(xué)你好 是什么版本的
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
董事長:考慮線上直播帶貨,進一步促進公司收入。公司在2018年開始經(jīng)歷了快速發(fā)展,營業(yè)收入同比增長40%,但是債務(wù)規(guī)模也隨之上升,截止2018年年底,資產(chǎn)負債率高達85%,顯示出財務(wù)風險比較大。所以為了優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),公司采取了以下措施:·減少債務(wù)規(guī)模采取吸收直接投資,引入戰(zhàn)略投資者,以及進行非公開定向增發(fā)股票的股權(quán)融資-增發(fā)定價基準日前20多個交易日,公司股票價格均價為15元,公司股本為30億;·嚴格控制賒銷條件。截止2018年年底,資產(chǎn)負債率同比下降10%。3.發(fā)展部總監(jiān):公司技術(shù)創(chuàng)新和管理能力比較強,中藥產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。鑒于國內(nèi)市場日趨飽和,應(yīng)該加快開拓國際市場。如遵循我國的一帶一路政策,一些沿線國家是公司產(chǎn)品的原材料產(chǎn)地,也是公司產(chǎn)品巨大的潛在市場。沿線國家大多數(shù)處于工業(yè)化中后期階段,產(chǎn)品生產(chǎn)和技術(shù)水平有待提高。建議在2021年開始,從這些沿線國家選擇一些風險適度,業(yè)務(wù)互補性強的項目,開展相關(guān)的境外直接投資業(yè)務(wù)。問題:1.根據(jù)董事長的評價,說明公司的采取什么經(jīng)營戰(zhàn)略類型,以及實施該戰(zhàn)略的適用條件。2.根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的評價,判斷財務(wù)戰(zhàn)略的類型,以及理由
我這邊遇到點麻煩 用金蝶軟件登錄初始數(shù)據(jù)時,新增固定資產(chǎn)卡片 入賬日期填寫應(yīng)該是在生產(chǎn)日期之前的,添加完成時上面總顯示初始入賬日期應(yīng)該在賬套啟用以前 這是什么意思
因為公司以前沒用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點資產(chǎn)工具欄對賬,固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因為是按照計提折舊后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當初購買得日期填寫入賬日期
請問建筑公司收到的材料發(fā)票,發(fā)票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規(guī)模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業(yè)外支出
老師,你好,稅務(wù)局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預(yù)繳稅款是辦外經(jīng)證的時候交一次還是每次開票都要預(yù)繳稅款?現(xiàn)在開票還需要預(yù)繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續(xù)費,發(fā)票是工會的發(fā)票,能入公司賬嗎
企業(yè)為規(guī)避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這樣是否符合稅法
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發(fā)票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業(yè)所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現(xiàn)
你說金蝶嗎,還是電腦
金蝶KIS標準版本的
同學(xué)你好 就是你的固定資產(chǎn)入賬日期早于你的賬套建賬日期了