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老師您好,企業購買的設備和原材料,開始簽合同的時候注明開具13的專票,設備和原材料到了,但發票還沒有開,就做了暫估入賬(確認固定資產時為不含稅金額,材料入庫時也為不含稅金額),但半年多時間過去了,確定對到不能開具發票了,是不是要調整固定資產和原材料的入賬價值把增值稅給加上呀?

2022-10-25 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 13:43

你好。你的處理是對的。

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你好。你的處理是對的。
2022-10-25
你好 1,借:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本 2,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本
2022-10-20
同學你好 對的 如果不對就要調整
2023-05-23
你好,題目具體要求做什么
2023-04-13
7 月原材料入庫時按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應交稅費 - 待認證進項稅額”,貸 “應付賬款 - 暫估”,申報時暫估進項稅額不在申報表體現。10 月取得發票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發票金額正式入賬,申報時將發票信息填入 “進項稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負庫存問題,7 月賬務上的進項稅款余額在當月申報表不體現,10 月調整后可使賬務與稅務系統一致。
2025-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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