你好,學員,可以計入管理費用業務招待費里面
老師,差旅費就是出差發生的費用,出差過程中請客吃飯,計入差旅費還是業務招待費呢?有規定外地的餐費計入差旅費,市內的計入福利費嗎?
去了出差的地方請客戶吃飯,這個餐費是計入到業務招待費還是差旅費呢
老師,老板在外面出差,請客戶一起吃飯的發票,怎么做分錄啊,可以不計入業務招待費,計入什么別的科目里嗎
業務員出差在外地發生的請客戶吃飯,記到哪個科目?
老師您好,員工出差過程中發生的請客戶吃飯計入那個科目?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們公司業務招待費已經很多了。象這種情況,還可以計入其他的科目嗎?
如果稅務局不查賬倒是沒事,如果查賬肯定要你調賬的
有其他的科目計嗎?
有其他這個科目的,
有沒有其他的科目可以計? 不要扯淡。
不好意思,我剛才問了下我同事,你說的這個是可以計入其他的,像場地清理費、養路費都可以計入其他。
到飯店吃飯的票,計入養路費,你學過會計嗎?
同學,你是誤會我的意思了,是計入管理費用-其他這個科日