對的,是的,可以退的,可以合并的,工資薪金一塊兒做匯算清交
就要到21年年底了,員工年終獎(jiǎng)可以開始準(zhǔn)備申報(bào)了哦~ 年終獎(jiǎng)申報(bào)金額不超出36000元,按照3%繳納個(gè)稅;超過36000至144000元的,按照10%繳納個(gè)稅。2021年12月31日后,年終獎(jiǎng)所得將并入當(dāng)年綜合所得。如需要通過申報(bào)年終獎(jiǎng)節(jié)稅的,請準(zhǔn)備好年終獎(jiǎng)申報(bào)金額以及人數(shù),聯(lián)系我們,謝謝?。ㄕ埥汤蠋?,沒明白這段話 ,為什么節(jié)稅)
老師,2023年12月31日前,個(gè)人所得稅一次性獎(jiǎng)金可以自由選擇單獨(dú)申報(bào)和計(jì)入正常工資薪金對嗎?單獨(dú)申報(bào)不需要匯算清繳,并入申報(bào)需要匯算清繳?比如獎(jiǎng)金5000,單獨(dú)申報(bào)繳納5000*3%=150元,合并申報(bào)(正常40000+獎(jiǎng)金5000)-扣除60000=不需要繳納,這樣就選擇并入申報(bào)比較妥當(dāng)對嗎?
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元答案選d,但是我不明白c和d,可以有詳細(xì)解析嗎
老師你好,麻煩問下:9月給員工都發(fā)放了數(shù)額不等的獎(jiǎng)金,但是有些員工收入不高,將獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算個(gè)人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發(fā)放的獎(jiǎng)金不并入當(dāng)年綜合所得,而單獨(dú)作為年終獎(jiǎng)申報(bào)納稅較為劃算,申報(bào)時(shí)就按照每個(gè)人個(gè)稅算下來最少的方式選擇申報(bào)可以嗎?
老師,年終獎(jiǎng)個(gè)稅申報(bào),年應(yīng)納稅所得額加上年終獎(jiǎng)不足36000元,選擇并入工資薪金所得,可以免征個(gè)稅。但是如果沒有并入的話,單獨(dú)申報(bào),征收了個(gè)稅,個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候不是也可以退嗎?這樣的話,是不是對員工來說沒有影響?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那個(gè)稅納稅籌劃課程里,經(jīng)常說到用這種方式籌劃個(gè)稅,不是沒有異議?最后員工都不用承擔(dān)個(gè)稅啊
對的是的,沒有問題的,可以的。