同學你好 材料是你們自己的嗎
老師,我們生產產品的原材料發票沒有到,我現在需要暫估入庫,暫估入庫的數量啥都和發票一致,暫估完要領用出庫至生產成本,再由生產成本轉至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數量,這部分材料的數量錄入的話就會增加庫存商品的數量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數-去當月月未原材料庫存數,得出的數就是當月實際領用原材料數,比如算出的這個月領用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據,數據的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
我們是經貿公司 我們做了一款產品,但是我們沒有具備生產的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發票了,我又應該怎么做賬。產品生產好了我收到產品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產品的成本
老師:請教一下 公司上了ERP系統后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領料用于生產,但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統里邊對不上了 這部分怎么操作啊?2、賬務處理的時候分錄需要體現嗎?3、如果要體現應該怎樣做?
哪個老師能告訴我為什么我的資產負債表不平呀?公司3月份成立的,系統也是3月份才開始用的,期初是0,我們這邊買材料的錢是總部借錢來付的,付了一部分材料款。3月份沒有領料也沒有做產品入庫。我現在結3月份的賬,但是報表兩邊差了十幾萬,我一點都看不懂啊啊啊
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
怎樣調整資產負債率底
匯算清繳時能用今年的費用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費
老師符合條件的居民企業之間的股息,紅利等權益性投資收益優惠完明細表,這個表格從哪里取數呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調的,可以賣空調給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發放了勞務報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費4000,訴訟費5000,當時分錄借費用,貸銀存,25年都未取的發票,其中25年退保全費3000,該項業務怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產賬務如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿型企業,買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產,這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
材料不是,我們就是代加工,只領加工輔料,沒有主材
同學你好 那你直接按照勞務計入成本就可以了