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老師,上年度一張發票忘記沖紅,申報了收入,今年開了紅字發票,這個分錄怎樣做

2022-10-25 01:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 02:25

同學你好,今年直接做,借,應收賬款等科目,負數,貸,主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

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快賬用戶7557 追問 2022-10-25 02:28

老師,問題是上年度增值稅報表申報了收入,企業所得稅報表中沒有這筆收入,導致兩個報表收入不對

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快賬用戶7557 追問 2022-10-25 02:30

現在不知道怎么做分錄了,上年這張發票只有增值稅報表中有,我的賬上沒有這筆收入

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齊紅老師 解答 2022-10-25 02:32

同學你好,這種情況下,可以考慮,借,應收賬款等科目,負數,貸,以前年度損益調整,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

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快賬用戶7557 追問 2022-10-25 02:34

老師,稅局讓我先做這筆收入,然后讓我今年沖紅這筆收入

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齊紅老師 解答 2022-10-25 02:39

同學你好,這種情況下,先做,借,應收賬款等科目,貸,以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項。再做,借,應收賬款等科目,負數,貸,以前年度損益調整,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

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快賬用戶7557 追問 2022-10-25 02:40

噢噢,老師,謝謝您!辛苦您了

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齊紅老師 解答 2022-10-25 02:42

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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同學你好,今年直接做,借,應收賬款等科目,負數,貸,主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2022-10-25
同學,你好 你的做法是正確的,沖紅發票和新開發票均需要入賬
2023-07-08
你好 12月份做收入 1月份紅沖
2021-01-05
您好,把這筆分錄補上就行。 借以前年度損益調整。 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款。
2022-03-30
你好,一正一負直接零填寫就行
2023-07-08
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