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老師,請問一下。圖片里這道題按照新的收入準則應該怎么寫會計分錄?按照22年初級考試的教材,在4月1日開出專票的當天,確認銷售收入時應該按照最可能發生金額來確認,銷項稅額按照扣除商業折扣的金額來算。但是這里沒有給最可能發生金額,不知道該怎么做了。麻煩老師給講一下

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老師,請問一下。圖片里這道題按照新的收入準則應該怎么寫會計分錄?按照22年初級考試的教材,在4月1日開出專票的當天,確認銷售收入時應該按照最可能發生金額來確認,銷項稅額按照扣除商業折扣的金額來算。但是這里沒有給最可能發生金額,不知道該怎么做了。麻煩老師給講一下
老師,請問一下。圖片里這道題按照新的收入準則應該怎么寫會計分錄?按照22年初級考試的教材,在4月1日開出專票的當天,確認銷售收入時應該按照最可能發生金額來確認,銷項稅額按照扣除商業折扣的金額來算。但是這里沒有給最可能發生金額,不知道該怎么做了。麻煩老師給講一下
2022-10-24 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-24 23:12

借:應收賬款? ? 183060 貸:主營業務收入? ? 162000? ? 應交稅費--應交增值稅-銷項? ? 21060 假如說能全額收款 借:銀行存款? ?183060 貸:應收賬款? ? ??183060 假如說科目滿足折扣條件 借:銀行存款? 貸:主營業務收入? ?負數 ??應收賬款? ? ??183060 新的收入準則就是在客戶享受折扣的時候沖減收入

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快賬用戶5722 追問 2022-10-24 23:25

老師,第三張圖是第8天的時候收到貨款,可以享受2%的現金優惠,而且需要考慮增值稅。 那發生現金折讓時,分錄可以這樣反向寫嗎? 借:主營業務收入3240 應交稅費—應交增值稅(銷項)421.2 貸:應收賬款3661.2

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齊紅老師 解答 2022-10-24 23:30

同學您好,不要反著寫分錄,雖然說結果是一樣的,但這是一個不好的習慣,就用紅字來沖。另外享受折扣的時候,之沖減主營業務收入,不去沖減稅金的,就是套這個分錄 借:銀行存款? 貸:主營業務收入? ?負數 ??應收賬款? ? ??183060

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快賬用戶5722 追問 2022-10-24 23:35

老師,題里說要考慮增值稅。這個要怎么理解?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 23:39

同學您好,在這里已經考慮了增值稅了 借:應收賬款? ? 183060 貸:主營業務收入? ? 162000? ? 應交稅費--應交增值稅-銷項? ? 21060 在現實生活中,現金折扣,就是沖減收入,不會再去沖減增值稅了,除非是開出負數發票,要不然是不會沖減銷項稅的,因為增值稅是以票控稅。沒有紅字發票,不可能沖減增值稅

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快賬用戶5722 追問 2022-10-24 23:41

好的,明白了。謝謝老師的答復

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齊紅老師 解答 2022-10-24 23:47

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借:應收賬款? ? 183060 貸:主營業務收入? ? 162000? ? 應交稅費--應交增值稅-銷項? ? 21060 假如說能全額收款 借:銀行存款? ?183060 貸:應收賬款? ? ??183060 假如說科目滿足折扣條件 借:銀行存款? 貸:主營業務收入? ?負數 ??應收賬款? ? ??183060 新的收入準則就是在客戶享受折扣的時候沖減收入
2022-10-24
同學 你好 老師看下題目解答 稍等
2023-05-04
現金折扣的會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入(不扣除現金折扣) ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款 財務費用(實際發生的現金折扣) 貸:應收賬款 應當按照扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入、應收賬款和銷項稅額。現金折扣在實際發生時計入財務費用。
2023-05-04
你好同學: 商業折扣金額是100*10%=10萬元 現金折扣金額是按照概率很可能的是60%;現金折扣金額是(100-10)*2%=1.8萬元 借:應收賬款 88.2+11.7=99.9 貸:主營業務收入90-1.8=88.2萬元 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)90*13%=11.7萬元 根據最新的知識點,現金折扣需要調整收入的金額。
2022-05-07
同學你好 福喜公司收入金額是多少?——400*(1-25%)-400*(1-25%)*2%
2022-07-29
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