假設(shè)某一研發(fā)項目的其他相關(guān)費用的限額為X,財稅〔2015〕119號文件第一條允許加計扣除的研發(fā)費用中的第1項至第5項費用之和為Y,那么X =(X%2BY)×10%,即X=Y×10%/(1-10%)。
老師你好,請問一下研發(fā)費用加計扣除里面的其他相關(guān)費用,不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的20%還是10%?
老師,研發(fā)支出里,其他相關(guān)費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。其他相關(guān)費用限額=《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發(fā)費用中的第1項至第5項的費用之和×10%/(1-10%)。 公式里為何還要除90%?為何不是研發(fā)費用中的第1項至第5項的費用之和×10%
其他相關(guān)費用總額,不能超過全部可加計扣除研發(fā)費用的10%,這個全部可加計扣除的研發(fā)費用包含了其他相關(guān)費用總額,而第1-5項沒有包括其他相關(guān)費用總額,所以在計算時還要除以90%的。請問老師還是不明白這段話啥意思
其他費用總額不超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%,比如我的研發(fā)費用總是500萬,我的其他費用就是可抵扣五十萬?
其他費用總額不超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%,比如我的研發(fā)費用總是500萬,我的其他費用就是可抵扣五十萬?
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進,A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿(mào)公司需購進1噸貨物,并日其他柏關(guān)費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進,A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿(mào)公司需購進1噸貨物,并日其他柏關(guān)費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
個體戶公轉(zhuǎn)私,記賬公司把它計到其他應(yīng)付款的借方,我能在新建賬套時把它計入其他應(yīng)收款借方嗎
老師,這個經(jīng)營范圍可以開現(xiàn)代服務(wù)*推廣費嗎或者現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費嗎
老師,這種發(fā)票可以抵扣進項拿
老師,請問一下殘保金申報是1+2……?到12月的人數(shù)總和?12個月 去申報人數(shù)的吧? ?就是12個月的工資之和?12
老師,一般納稅人人企業(yè)繳納5%所得稅滿足什么條件
老師,租金收入是應(yīng)收帳款還是其他應(yīng)收款?
企業(yè)所得稅匯算職工薪酬怎么取數(shù)
用于出口退稅保險費發(fā)票開普票還是專票?稅率多少?
可以套我數(shù)據(jù)陳述嗎,我的其他費用是六十萬
可以套我數(shù)據(jù)陳述嗎,我的其他費用是六十萬 就是這個的
我研發(fā)費用五百萬,其他費用六十萬,請問可扣除的其他費用是多少
我研發(fā)費用五百萬,其他費用六十萬,請問可扣除的其他費用是多少 可扣除的其他費用是=500*10%/90%=55.55 限額是55.55萬元
這個500??10%,求出來是什么意思
假設(shè)某一研發(fā)項目的其他相關(guān)費用的限額為X,財稅〔2015〕119號文件第一條允許加計扣除的研發(fā)費用中的第1項至第5項費用之和為Y,那么X =(X%2BY)×10%,即X=Y×10%/(1-10%)。 按照準則這個公式的
這個500??10%,求出來是什么意思,可以通俗一點嗎
這個500??10%,求出來是什么意思,可以通俗一點嗎 僅僅是不含其它費用的10%部分的
什么意思
就是單純的計算直接費用的10%是