您好,您有余額的原因?
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒(méi)有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理
老師您好,我公司購(gòu)買了一臺(tái)發(fā)電機(jī),因?yàn)槭菣C(jī)打發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以我直接把票面總金額入賬了固定資產(chǎn)。我所使用的財(cái)務(wù)軟件中,添加的固定資產(chǎn)卡片這里,有個(gè)地方(紅色圈起部分)需要填稅金科目以及稅額,因?yàn)槠泵婵偨痤~都入了固定資產(chǎn),沒(méi)有相應(yīng)入賬稅金科目,我能否像圖一那樣填列?
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅附表一里填了不開(kāi)票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,跳出來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異,因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報(bào)所得稅,是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營(yíng)業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來(lái)的也是,營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有那個(gè)清理的金額
我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里有固定資產(chǎn)清理科目余額,電子稅務(wù)局季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有固定資產(chǎn)清理科目,那我固定資產(chǎn)清理科目的余額放哪呢?
我們公司金蝶軟件里有固定資產(chǎn)清理科目余額,余額很大!電子稅務(wù)局里季報(bào)要提供財(cái)報(bào),它那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有固定資產(chǎn)清理這一項(xiàng),那我應(yīng)該把我們公司固定資產(chǎn)清理科目余額填在哪呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
可能以前會(huì)計(jì)沒(méi)轉(zhuǎn)收入或支出
您好。那您找到對(duì)應(yīng)分錄,進(jìn)行處理
六七年以前的賬,我想讓它在上面趴著行嗎?會(huì)計(jì)換了很多個(gè),沒(méi)有交接,我也不知道這為啥余額這么大!900多萬(wàn)!存貨一千多萬(wàn)但是老板說(shuō)沒(méi)有庫(kù)房
您好,那建議您考慮換個(gè)企業(yè)
這種賬和實(shí)際不符的情況,判刑嗎?我如果接著做下去,會(huì)不會(huì)坐牢啊?
您好,這個(gè)看您的工作,賬實(shí)不符,風(fēng)險(xiǎn)太大
但是這爛賬都爛幾十年了,每年的稅審都做
您好,稅審做的有用嗎?
您好,所以,最好及時(shí)離開(kāi)
清理放哪呢?老師還沒(méi)回答
您好,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入