你好 是的,這個(gè)是要補(bǔ)稅的, 但是你可以申請(qǐng)退稅的 登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”,一般退(抵)稅管理 、“誤收多繳退抵稅”
請(qǐng)教老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得稅匯算清繳,如果調(diào)增后,需要補(bǔ)繳稅款,所得稅是按照25%來(lái)進(jìn)行繳納的嗎
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話(huà)就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
自行申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳,如果調(diào)增數(shù)有誤,后期發(fā)現(xiàn)是不是要補(bǔ)交稅款?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,進(jìn)行更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅額為0,那已經(jīng)繳過(guò)的稅款還可以退回嗎
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷(xiāo)售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
那如果少交了呢?
是否要被罰款,加收滯納金?
少交了那就補(bǔ)繳的,要加上滯納金的
要處于0.5倍的罰款嗎
不是的,按照少繳稅的金額*萬(wàn)分之五
很多中小企業(yè)財(cái)務(wù)素質(zhì)不高,還有代理記賬的,自行申報(bào)很多都會(huì)有出入,
那么自行申報(bào)的年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表,你報(bào)完以后稅務(wù)局就不管了
是的,代理記賬是不太負(fù)責(zé)任的