你好 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
12月31日,計算并結轉本月已銷售的A和B兩種產品的實際生產成本。其中,銷售A產品800件,單位生產成本12279元,實際生產成本98232元;B產品900件,單位生產成本54.76元,實 產成本49284元。根據經濟業務填制A和B兩種產品的產成品出庫單
2021年3月31日,天河公司結轉本月已售甲產品1800件的制造成本390531.60元,乙產品900件的制造成本312694.40元。(寫出會計分錄)
31日結轉本月已售說產品的制造成本為32萬和B產品的至少成本我2831日結轉本月已售說產品的制造成本為32萬和B產品的至少成本我28萬8000元。會計分錄
結轉本月已售出A產品的制造成本320000元,B產品的制造成本288000元
12月31日,結轉本月已銷產品的制造成本。其中,A產品每件171.70元,B產品每件198.80元(需要分錄)
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎