你好; 收購后你們是自己加工后來銷售的嗎? ?
老師,您好,想問一下就是我在購進農產品的時候不是計算抵扣1%嗎,就是我后期領用該原材料加工生產13%稅率的貨物時,那1%我在申報表中什么地方填寫,求指導
老師,請問一下農產品收購發票的,我們開農產品收購發票是免稅的,計算抵扣合計10 % 9% 加計抵扣1% 那我購入木片要怎么做分錄吖?票面沒有稅額的。加工銷售13%的東西
請問 我單位收購農產品后 往出來13稅率的發票。那加計扣除這 怎么做分錄?報稅時候 怎么填寫報表呢?
老師,一般納稅人的向農戶收購產品,怎么做開具發票進項抵扣和做會計分錄呀,比如向農戶收購魚產品50萬,怎么分錄和開具發票,麻煩老師詳細指導一下哈?老師,那開具收購發票是按我實際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產品500000借:應交稅費~進項稅額45000貸:銀行存款545000申報增值稅時,抵扣表是按收購發票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?
老師,一般納稅人的向農戶收購產品,怎么做開具發票進項抵扣和做會計分錄呀,比如向農戶收購魚產品50萬,怎么分錄和開具發票,麻煩老師詳細指導一下哈?老師,那開具收購發票是按我實際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產品455000借:應交稅費~進項稅額45000貸:銀行存款500000申報增值稅時,抵扣表是按收購發票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?開票是不是這樣?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有加工的 有不加工的
你好; 加工可以加計扣除10% ; 不加工的按9% ;分別去做分錄體現的??
開13的 都是加工后銷售的。這個有加計扣除是不?
?你好;? 是的; 加計扣除10%的 ;是的??
加計扣除的 分錄怎么做? 第二 報稅時候 填哪個表 第幾行?
你好; 比如? ??看附件資料 ;? 1%寫8A?
分錄怎么寫?
加計扣除部分 分錄怎么寫呢?
?借原材料; 進項稅貸銀行存款; 這個進項稅是9%部分哈; 領用 :借生產成本 ; 進項稅 ;貸原材料; 這個地方是1%部分? ?