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老師,上午好!我司每個月股東們都會以現金的形式來分紅,但是他寫單據是的時候寫的:付廠租(實際是分紅)是內賬來的,這樣我應該怎么做內賬會計分錄呢?盼復!

2022-10-20 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 10:20

你好,內戰按照分紅來做就可以的。

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快賬用戶9289 追問 2022-10-20 10:22

因為每個月沒有計提,在實際支付的時候我就做借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金 我這樣的會計分錄對嗎?還是需要計提 在結轉損益的時候應該怎么結轉呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:25

你好,內賬計提不計提都可以的。

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快賬用戶9289 追問 2022-10-20 10:25

在實際支付的時候我就做借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金 我這樣的會計分錄對嗎?還是需要計提 在結轉損益的時候應該怎么結轉呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:27

你可以的,可以這么做的,不需要計提了,也不需要結轉。這又不是損益類的科目,它不需要結轉。

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快賬用戶9289 追問 2022-10-20 10:28

我每個月都這樣做,就是不做對不對,我是每個月都沒有結轉但是這樣我們資產負債表的中未分配利潤是不是每個月應該也要減少呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:29

你好,對的是的,你已經分紅出去了,你的未分配利潤就會減少。

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你好,內戰按照分紅來做就可以的。
2022-10-20
你好,你這種內部賬務處理 你直接 借其他應收款 貸銀行存款 借,應付賬款 貸其他應收款
2021-11-11
確認5月份的應收的時候是做11.5萬 廠租、電費、伙食費再沖應收,最后余額是10萬
2022-06-10
同學你好 工資按照實際金額來做計提發放的分錄就行了 次月初計算出來之后再做
2021-03-29
你好,是的要做暫估 借低值易耗品 貸應付暫估 首發發票先沖銷上面的分錄然后按照發票再做一遍就可以了
2022-06-21
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