你好再計(jì)提? 7萬(wàn)? 轉(zhuǎn)銷就可以
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在發(fā)生壞賬了 有一筆應(yīng)收賬款收不回來(lái)了 怎么記賬呢
老師,你好,我們有一筆應(yīng)收賬款9萬(wàn),確定不能收回了,之前計(jì)提了2萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在我如何處理呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師你好,我們之前對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失 100元,貸:壞賬準(zhǔn)備 100元,現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款2000元確定收不回了,做營(yíng)業(yè)外支出,分錄是這樣做嗎?:借:壞賬準(zhǔn)備100元 營(yíng)業(yè)外支出1900元,貸:應(yīng)收賬款2000元
老師我們公司有一筆壞賬 288萬(wàn) 我做了計(jì)提 借信用減值損失 288 貸:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備288 然后確認(rèn)壞賬 借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備288 貸:應(yīng)收賬款-xx公司288 現(xiàn)在收回來(lái)了1萬(wàn)我做的是 借 應(yīng)收賬款-XX公司 1萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn) 借銀行存款 1萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款-XX公司1萬(wàn) 那我之前把288最終都計(jì)入了損益科目 現(xiàn)在要回來(lái)1萬(wàn)塊損益科目還是之前的288是不是不對(duì)呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè),前期沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在確認(rèn)部分應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,如何做會(huì)計(jì)處理呢?
公司就單獨(dú)把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細(xì)
4月份逾期未申報(bào),屬于個(gè)體零申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅年度申報(bào)廣告費(fèi)怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調(diào)增金額?
老師好 內(nèi)賬是假賬嗎
所得稅是按利潤(rùn)總額還是按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)算?
公司年收入不到5000萬(wàn),客戶要來(lái)審廠領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要再編個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表做個(gè)一個(gè)億的收入,百分之15左右,請(qǐng)問(wèn)下稅金及附加這個(gè)金額我應(yīng)該怎么填,外賬那邊做的年累計(jì)才7萬(wàn),稅負(fù)率百分之三左右
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司的挖機(jī)去改田人工和機(jī)器是公司,油是對(duì)方出,我們應(yīng)該怎樣開票?
中級(jí)可以帶計(jì)算器嗎?
公司買了一部手機(jī),用于職工福利,設(shè)置了服務(wù)期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務(wù)如何處理
福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣吧
借資產(chǎn)減值損失7萬(wàn),貸壞賬準(zhǔn)備7萬(wàn),借壞賬準(zhǔn)備9萬(wàn),貸應(yīng)收賬款9萬(wàn),是嗎?可是這樣的話,資產(chǎn)減值損失可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
是的是這樣處理的。是的,確實(shí)收不回來(lái)的,可以稅前扣除。
余額在資產(chǎn)減值損失的也可以企業(yè)得稅稅前扣除嗎?
資產(chǎn)減值損失沒(méi)有余額啊,期末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)了。
是是,我的意思是這個(gè)資產(chǎn)減值損失要不要調(diào)增呢?
這個(gè)可以稅前扣除,不需要調(diào)整的。