計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金 先發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款
老師好,看圖片,繳納社保的會計憑證這樣寫行嗎?怎該怎么寫呢?答過這個問題的老師請不要再接了, 謝謝
老師好,看圖片,繳納社保的會計憑證這樣寫行嗎?問題出在哪呢? 應該怎么寫呢? 第一列和第二列,是研發人員和管理人員,一半一半,答過這個問題的老師請不要再接了, 謝謝
老師好,看圖片,是計提工資的會計憑證,第一列是研發人員的應發工資,第二列是管理人員的應發工資,第三列是社保的個人部分,第四列是公積金的個人部分,第六列是實發工資,這個會計科目有問題嗎?
老師好,看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發人員的應發工資,第二列是管理人員的應發工資數,第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發工資數, 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業是高新技術企業,2019,2020年,2021年,經過審計過的,這個會計科目應該怎么處理呢? 謝謝
老師好,看圖片,第一張圖片是計提工資的,第一列是研發人員的應發工資,第二列是管理人員的應發工資數,第三列是個人負擔部分的保險,第四列是個人部分的公積金,第五列是個稅,第六列是實發工資數, 第二張圖片是繳納社保時的會計科目,第一列是研發人員的公司承擔部分,第二列是管理人員的公司承擔部分,第三列是個人承擔部分, 第三張圖片是繳納公積金時的會計科目,第一列是研發人員公司承擔部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔部分的公積金,第三列是個人承擔部分的公積金, 最后是繳納個稅時的會計科目,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行, 這個會計科目從2019年開始就這樣記的,企業是高新技術企業,2019,2020年,2021年,經過審計過的,這個會計科目應該怎么處理呢? 謝謝
老師,那如果勞務公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務公司就不能選擇簡易計稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產總額平均值怎么計算
開100萬9%工程發票出去,收97萬9%工程發票進來,合理嗎?
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
老師,有兩個公司共同設立成立的一個新公司,然后這兩個公司想做一個入股協議,應該怎么寫呀?
制造業的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
老師好,我只是想知道具體到這個科目應該怎么改呢?兩個人做,跟之前學的不太一樣
按我說的,先計提后交哈