您好,這個是可以的哈
客戶委托我們加工商品,我們公司是商貿企業,一般納稅人,營業范圍沒有加工類,接單后轉交別人加工,我們有收到加工廠開來的加工費專票,客戶要求我們公司的開票名稱也必須是勞務-加工費,請問怎么解決開加工費專票的問題?咨詢過稅務局,我們公司開不出加工票 加工后成品賣給客戶
客戶提供材料委托我們公司加工,但是我們公司沒有廠房車間工人,做不了這個業務。我們可不可以以找另一家加工廠來加工這批材料,然后取得加工費的進項票再給客戶開加工費銷項,這樣可以操作不?
我們工廠接了一個加工單,客戶要求開加工費專票,我們是不是不用進項就可以開加工費專票了?
請問加工廠開給我們的加工費發票寫的是勞務*加工費,我們收取了客戶的加工費,發票是不是也可以和工廠開的一樣勞務*加工費?
我公司在工廠購買了材料,并讓工廠幫加工,他們開了一張勞務*加工費的發票給我們,這樣對嗎?這樣的發票那只有加工費了,都沒有材料在發票顯示。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎