這個是10欄和8b欄都要填列的
公司員工出差,火車票作為計算抵扣進項稅額的發票,填寫增值稅申報表表2時,是不是要填寫如下3個欄次,第8欄填寫后,第4欄會根據8欄自動帶出,然后第10欄手動填寫,最終4,8,10,這3個欄次填寫的張數,金額,稅額都一樣?
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師你好,收到苗木發票,抵扣額=開票金額*9%,在申報表附表二中第6欄填報的時候,金額一欄,是填扣除抵扣的稅額后的金額,還是填發票上金額欄里的金額
老師好,本月的火車票做了計算抵扣,申報附表2的時候是填列在哪一個欄當中?第10欄還是8b欄
老師你好 請問下我申報火車票 附表二 8b和 10欄 按照票價/1.09*0.09計算的 申報的時候一直提示比對不通過,怎么回事?以前也是這樣填寫的 都可以
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額