您好,這個是需要分開的
老師我們公司是建筑公司,和甲方業主談了一個工程項目合同,包工包料的,但是甲方要求我們公司和它們公司分開簽合同,比如人工勞務,材料,機械設備租賃分開各自簽一個合同,有沒有什么法律風險?還有財稅方面有沒有要注意的?或者影響和對我們不利的?謝謝
老師我們公司是建筑公司,和甲方業主談了一個工程項目合同,包工包料的,但是甲方要求我們公司和它們公司分開簽合同,比如人工勞務,材料,機械設備租賃分開各自簽一個合同,有沒有什么法律風險?還有財稅方面有沒有要注意的?或者影響和對我們不利的?謝謝
就是別人承包了一個燒烤餐廳景觀項目,他們沒干這個項目,又把這個項目分包給了我們,和我公司簽訂了一個工程施工分包合同,這個合同里面寫的是包工包料,也明確了稅點是9個點,那我公司給甲方開工程服務可以嗎?我們在這個項目中購進的家具 、烤爐 、涼亭、陽光房等這些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履約成本-材料科目嗎?
我司是一個小型建筑公司,現在承接了一個房產項目的機電安裝和地暖,合同是包工包料,我方怎么給對方開票?是分開開勞務%9和材料13%,還是工料合一快開9%?
老師,我公司是建筑公司,開出的發票的工程地址是永泰縣城峰鎮南城區南江濱南側,公司與甲方簽訂的合同工程地址是福州市永泰縣南城區南江濱路旁。發票上面的是甲方備案的地址。二者是同一個地方,但是開出的發票與合同的工程地址寫的不同,這會影響發票的使用嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
對于建筑行業來說,只要簽訂的合同就要單獨核算嘛?
嗯對是這個意思的
就算是同一個房地產同一個小區也不行是吧??
同一個的話是可以合并的
可是是三個合同,東區外網,西區外網,北區外網
同一個小區嗎?請問?
是一個小區,但是是三個項目
分幾期算嗎
那就需要一個一個單獨核算
哦好吧,知道了
嗯嗯理解了就好的