同學(xué)你好 這個是不含稅收入乘以3%
您好,請問我是酒店方,客戶要求開發(fā)票,我們開的電子專票給客戶,按照開票收稅收客戶3個點(diǎn)的稅,客戶說不合理?
你好,請問給客戶開的發(fā)票是1%客戶要求給她開1的發(fā)票,但是稅務(wù)這邊要求報稅報3%,我們按照3報稅的多交的稅,怎么記賬合適
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們給她們開具稅率是3%的普票,能開么?如果開了是不是以后我們給其他人開票就不能按1%稅率開票報稅了,相當(dāng)于放棄1%稅率的政策?
請問老師:客戶要求我們開5%稅率的發(fā)票的,但我們只可以開3%稅率,要求我們公賬退回2%稅費(fèi)給客戶,該怎做賬務(wù)處理。
假如我是小規(guī)模納稅人,客戶要求我按照3%的稅率開票,哪請問我交稅的時候是按照3%-1%的稅率納稅,還是按照3%的稅率納稅
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
發(fā)票開的1%但是我報稅按3%報,含稅計算出來的差異是1.41,稅多交1.41收入就減少1.41
同學(xué)你好 這個要按照百分之三
是要3%交稅,但是客戶不收3的票,上月給開了1%的發(fā)票了,明白
稅務(wù)局人說可以他們抵扣1的稅,我們自己按3%的稅交,多交的稅怎么記賬
同學(xué)你好 這個就是按照三個點(diǎn)的稅來做
怎么做呀,
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
你倒是說具體怎么做,我知道現(xiàn)在只能按3的做,上月結(jié)轉(zhuǎn)的稅少,這個月交的多了,怎么做平
上個月這個發(fā)票已經(jīng)做賬了
差額怎么
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅