同學你好 代收代付的吧
老師你好,我想請問一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會計制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來源是原來的建設指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來開支各項支出。然后在今年的8月份,財政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財政的大平臺走了,我想問的是:1、收到指揮部轉移過來繼續(xù)使用的資金在支出時,預算會計是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財政專戶時,應該怎么入賬
本月應交稅費:單位應交職工保險合計10000,墊交職工保險個人部分10000(不包括養(yǎng)老保險)墊交臨時工個人部分5000,職工個人養(yǎng)老保險5000(工資表代扣3000,己做賬),財政撥保險費20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時只扣了45000,財撥的醫(yī)療險5000沒扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會計憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉到單位賬戶,麻煩老師列一下會計科目,謝謝
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師你好,政府會計制度,我們之前有臨聘人員五月份走的,九月份社平工資出來后,給補交養(yǎng)老,個人部分是直接轉到銀行賬戶里,收到個人上交部分,怎么記賬
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
老師你說的不太懂
借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
收到個人部分是不是不用記預算會計
同學你好 嗯 這個不做預算
那做補繳的時候,預算會計是不是只記單位部分
嗯 個人部分只做代收代付